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相信很多朋友都对应交税费如何登记总账不太了解吧,所以小编今天就进行详细解释,还有几点拓展内容,希望能给你一定的启发,让我们现在开始吧!应根据“应交税金”科目的期末贷方余额填列;如为借方余额,应以“一”号填列,资产负债表上的应...
相信很多朋友都对如何撤回用友t3记账不太了解吧,所以小编今天就进行详细解释,还有几点拓展内容,希望能给你一定的启发,让我们现在开始吧!...
找到浪潮软件-管理软件-维护工具,进入以后找到菜单数据处理-账务系统反月结,这样就可以, 但是只有账务处理能反月结其他的像库存管理,固定资产库存核算什么的,好像都不能反月结的,先在总账-期末-对账,按CRTL+H 提示恢复记...
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各位朋友,大家好!小编整理了有关如何用用友出年报的解答,顺便拓展几个相关知识点,希望能解决你的问题,我们现在开始阅读吧!...
小编整理了有关用友专项资金如何结转的解答,顺便拓展几个相关知识点,希望能解决你的问题,我们现在开始阅读吧!不用,设定好一次以后可以反复实用 用友U52按工时结转制造费用,期末转账怎么设定自定义公式?...
相信很多朋友都对如何填好资产负债表不太了解吧,所以小编今天就进行详细解释,还有几点拓展内容,希望能给你一定的启发,让我们现在开始吧!...
并在下面通栏划单红线;12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下应当通栏划双红线,年度终了结帐时,所有总帐帐户都应当结出全年发生额和年末余额,总账月末的时候,在摘要栏次填写结转次月,把总账科目的余额结转到次月...
1、正常情况下固定资产当期只能计提当期的折旧,并且固定资产系统结账后,期末余额才会被结转到期初余额,2、可能性:录入期初余额是产生的错误;2,计提折旧后,总账中没有记账;3,技术故障,数据库数据错误,3、原因分析:期初不平,...